Компания на УСН. Купили 27 марта у поставщика на общей системе товары для перепродажи. Весь входной НДС отразили в книге учета в расходах I квартала. Товары продали 10 апреля, а их стоимость включили в книгу как расход полугодия. Верно ли это или мы поторопились с учетом НДС?
Рубрика:
